工作描述:1、 根据出纳提供的银行收支回单编制记账凭证
2、 相关的折旧、摊销、计提、暂估等会计处理
3、 核对采购部门的付款申请(供应商的余款、报销单据审核)
4、 根据相关部门提供的《固定资产验收单》编制相关的记账凭证、并及时的更新固定资产台账
5、 根据各部门提供的发票,登录相应的台账、防止重复报销
6、 核对仓库存货出入库数据
7、 核对生产在产品存货数据
8、 抽查存货的盘点数据
9、 根据符合公司产品特性,选择合适的成本计算模式,核算产品成本
10、 公司成立的子公司的相关账务处理
11、 公司成立的合伙企业相关账务处理及申报工作
12、 领导交代的其他事项